首页 / 工具中心 / 年度审核计划 / 检查表
内审管理 · 模板说明

年度审核计划 / 检查表

用于策划体系审核、过程审核、产品审核和整改跟踪。

一、核心字段

  • 审核范围用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
  • 审核依据用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
  • 审核时间用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
  • 审核员用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
  • 检查问题用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。
  • 不符合与整改状态用于形成可追溯、可审核、可整改的证据。

二、适用场景

年度内审
认证前准备
多体系整合审核

三、审核时怎么查

  1. 表单是否和程序文件要求一致?
  2. 填写人、审核人、日期、判定结果是否完整?
  3. 记录是否能追溯到具体产品、过程、区域或人员?
  4. 异常项是否进入整改闭环?
  5. 抽样记录和现场实际是否一致?

四、下载与落地

可先下载 CSV 模板,在 Excel/WPS 中打开后按企业实际流程补充字段、责任人、保存期限和审批要求。

下载:年度审核计划-检查表.csv

五、常见问题

字段很多,但关键判定和责任人缺失。
表单有填写,但没有审核或批准记录。
记录不能追溯到具体批次、工序或区域。
异常只记录,没有整改措施和有效性验证。